Cеминар 28 июня 2018 года на тему: "Налоговые риски при составлении отчетности за первое полугодие 2018 года"
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Определяем налоговую нагрузку, чтобы исключить риски попасть в поле зрения налоговиков, по отраслям за 2017 год.
2. Налог на добавленную стоимость:
2.1. Определяем налоговую базу и момент ее возникновения без ошибок (уступка имущественных прав, налоговые агенты, продажа физическим лицам, курсовые разницы и пр.).
2.2. Как отразить корректировки и исправления налоговой базы.
2.3. Когда необходимо восстановить НДС. Раздельный учет.
2.4. Камеральная проверка по НДС – взаимодействия с налоговым органом. НДС-отчетность.
3. Налог на прибыль организации:
3.1. Доходы, про которые не надо забывать (имущество получено безвозмездно, прощение долга, выявленные при инвентаризации излишки, штрафные санкции по договорам, материалы, полученные при ликвидации ОС, и др.).
3.2. Как не ошибиться с моментом признания доходов в учете.
3.3. Расходы, чем подтвердить и как доказать реальность их осуществления.
3.4. Прямые и косвенные расходы: для чего необходимо правильно классифицировать.
3.5. Поощрительные и прочие выплаты работникам, что можно учесть в налогооблагаемых расходах, учитываем разъяснения контролирующих органов и судебную практику.
3.6. Нормируемые расходы: на что обратить внимание при расчете.
3.7. Продаем основное средство с убытком – что надо знать.
3.8. Как не переплатить налог за обособленное подразделение: рассчитываем долю налоговой базы, определяем уполномоченное подразделение для уплаты налога, заполняем Приложение 5.
4. НДФЛ и страховые взносы:
4.1. Заполняем 6-НДФЛ с учетом разъяснений контролирующих органов.
4.2. Облагаемые и необлагаемые доходы – разъяснения контролирующих органов.
5. Прочие налоги:
5.1. Изменения кадастровой стоимости имущества в течение года, как учесть для налогообложения.
5.2. В каких ситуациях не надо начислять транспортный налог. Приобретение и выбытие транспортных средств в течение года, как рассчитать налог.