Cеминар 28 июня 2018 года на тему: "Налоговые риски при составлении отчетности за первое полугодие 2018 года"

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Определяем налоговую нагрузку, чтобы исключить риски попасть в поле зрения налоговиков, по отраслям за 2017 год.

2. Налог на добавленную стоимость:

2.1. Определяем налоговую базу и момент ее возникновения без ошибок (уступка имущественных прав, налоговые агенты, продажа физическим лицам, курсовые разницы и пр.).

2.2. Как отразить корректировки и исправления налоговой базы.

2.3. Когда необходимо восстановить НДС. Раздельный учет.

2.4. Камеральная проверка по НДС – взаимодействия с налоговым органом. НДС-отчетность.

3. Налог на прибыль организации:

3.1. Доходы, про которые не надо забывать (имущество получено безвозмездно, прощение долга, выявленные при инвентаризации излишки, штрафные санкции по договорам, материалы, полученные при ликвидации ОС, и др.).

3.2. Как не ошибиться с моментом признания доходов в учете.

3.3. Расходы, чем подтвердить и как доказать реальность их осуществления.

3.4. Прямые и косвенные расходы: для чего необходимо правильно классифицировать.

3.5. Поощрительные и прочие выплаты работникам, что можно учесть в налогооблагаемых расходах, учитываем разъяснения контролирующих органов и судебную практику.

3.6. Нормируемые расходы: на что обратить внимание при расчете.

3.7. Продаем основное средство с убытком – что надо знать.

3.8. Как не переплатить налог за обособленное подразделение: рассчитываем долю налоговой базы, определяем уполномоченное подразделение для уплаты налога, заполняем Приложение 5.

4. НДФЛ и страховые взносы:

4.1. Заполняем 6-НДФЛ с учетом разъяснений контролирующих органов.

4.2. Облагаемые и необлагаемые доходы – разъяснения контролирующих органов.

5. Прочие налоги:

5.1. Изменения кадастровой стоимости имущества в течение года, как учесть для налогообложения.

5.2. В каких ситуациях не надо начислять транспортный налог.  Приобретение и выбытие транспортных средств в течение года, как рассчитать налог.